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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-44686-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS CLINICOS ENERO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-45-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
119434 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AMEQ CHILE S.A. |
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Razón Social |
ARTICULOS MEDICOS Y QUIRURGICOS CHILE S.A.
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R.U.T. |
76.209.836-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AMEQ CHILE S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42311511
| Vendas de gasa | 140 | Unidad | 7001679 VENDA GASA N/TEJIDA ADHESIVA 10CM Venda gasa no tejida 10 cm de poliéster blanca elasticada a lo ancho ,recubierta por una cara por adhesivo acrílico hipoalergénico, el área adhesiva cubierta de un papel impreso siliconado, libre de látex.
| VQ-13010100-UN DERMAFIX VENDA ADHESIVA GASA NO TEJIDA DE POLIESTER 10CMX10M. MARCA VIMEQ
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$ 4.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 628.600
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$ 628.600
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Total Neto
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$ 628.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 119.434
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$ 748.034
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.