Orden de Compra. Nº1057472-4793-SE21 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMAS Y CAMILLAS HILLROM "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-4793-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-06-2021
Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMAS Y CAMILLAS HILLROM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-19-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201, Maipú
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 8723
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 165680
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor A&J E.I.R.L.
Razón Social MANTENCIÓN Y REPARACIÓN EQUIPOS MÉDICOS ARNOLD SEB
R.U.T. 77.313.296-8
Sucursal A&J E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N278AQ8476 COT HM019/21 DEL 22/06/2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N278AQ8476 COT HM019/21 DEL 22/06/2021 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N276AM2095 COT HM014/21 DEL 22/06/2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N276AM2095 COT HM014/21 DEL 22/06/2021 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N250MM2852 COT HM015/21 DEL 22/06/2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N250MM2852 COT HM015/21 DEL 22/06/2021 $ 146.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.000 $ 146.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE HRP002242537 COT HM016/21 DEL 22/06/2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE HRP002242537 COT HM016/21 DEL 22/06/2021 $ 315.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N275AM2078 COT HM017/21 DEL 22/06/2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N275AM2078 COT HM017/21 DEL 22/06/2021 $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.000 $ 105.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadMANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N271AQ8286 COT HM018/21 DEL 22/06/2021MANTENIMIENTO CORRECTIVO CAMA HILL-ROM SERIE N271AQ8286 COT HM018/21 DEL 22/06/2021 $ 166.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 166.000 $ 166.000
Total Neto $ 872.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 165.680
TOTAL OC $ 1.037.680


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.