Orden de Compra. Nº1057472-5930-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-5930-CM20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada 1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 14138
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Mayor a 30 días
Justificación pago mayor a 30 días La forma de pago es mediante Cheque y/o Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de l
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 129817
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IGESTEC
Razón Social IGESTEC COMERCIALIZADORA SPA
R.U.T. 76.241.351-5
Sucursal IGESTEC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122104
2239-4-LP14
Clips para papel700 (1108002 )ACCOCLIPS HAND FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES 1128002(1108002) ACCOCLIPS HAND FASTENER PLASTICO COLORES SURTIDOS 50 UNIDADES; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 702,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.400 $ 491.400
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo1250 (1006375 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024375(1006375) NOTA AUTOADHESIVA 3M 6539 HIGHLAND CHICO AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 198.750 $ 198.750
Total Neto $ 690.150
Descuento $ 6.902
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.817
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 813.065


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.