Orden de Compra. Nº1057472-6685-SE26 "INSUMOS DENTAL "
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-6685-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-03-2026
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DENTAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-128-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5106
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna *
Impuesto 51837,51
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Razón Social COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
R.U.T. 78.378.160-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL EXPRESS DENT SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151647
Soportes de absorbentes odontológicos30Unidad no definida4000063 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% 4000063 ACIDO ORTOFOSFORICO GEL 37% $ 1.519,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.570 $ 45.570
42151647
Soportes de absorbentes odontológicos3Unidad no definida 4000075 CEMENTO DE VIDRIO IONÓMERO MEJORADO CON RESINA Fuji Plus V. Ionomero Mini Kit 7G-3.4Ml Gc $ 46.403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.209 $ 139.209
42151647
Soportes de absorbentes odontológicos25Unidad no definida4000198 CONO DE PAPEL 1ªSERIE (15-40) Cono Papel Nro. 15-40 Gapadent $ 3.522,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.050 $ 88.050
Total Neto $ 272.829
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.838
TOTAL OC $ 324.667


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.