Orden de Compra. Nº1057472-7399-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-115-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-7399-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-115-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6274 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago
Comuna Maipú
Impuesto 570000
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada 1201, Maipu Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Actualízate F5
Razón Social ACTUALÍZATE F5 SPA
R.U.T. 77.913.554-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Actualízate F5
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
90101603
Servicios de catering25Unidad25 jornadas de coffe break, para un total de 780 personas, distribuidos en diferentes fechas. Debe incluir montaje y decoración del espacio, vajilla, servilletas y todo lo necesario, 1 mozo, agua mineral con gas, agua saborizada, jugo, té, café, hierbas e infusiones varias, leche sin lactosa, tapaditos en variedad de pan, integral, croissant, alargado, etc. (4 por persona), jamón queso, champiñon - philadelphia, ave mayo, ave pimentón, tomate queso albahaca, pastelería (3 por persona), variedad.25 jornadas de coffe break, para un total de 780 personas, distribuidos en diferentes fechas. Debe incluir montaje y decoración del espacio, vajilla, servilletas y todo lo necesario, 1 mozo, agua mineral con gas, agua saborizada, jugo, té, café, hierbas e $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000.000 $ 3.000.000
Total Neto $ 3.000.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 570.000
TOTAL OC $ 3.570.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.791.489-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.943.075-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.908.565-K Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 13.299.505-2 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.