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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-7461-CC24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
01-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1122317-6-LR23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1122317-6-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
1007,420033 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ACT S.A. |
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Razón Social |
IMPORTACIONES Y SERVICIOS ADVANCED COMPUTING TECHN
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R.U.T. |
96.609.940-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ACT S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43201537
| Servidores de impresora | 115 | Unidad no definida | MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (2 BANDEJAS) | MULTIFUNCIONAL BLANCO Y NEGRO (2 BANDEJAS) |
US$ 43,12
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 4.958,80
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US$ 4.958,36
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43201537
| Servidores de impresora | 115 | Unidad no definida | SISTEMA GESTION | SISTEMA GESTION |
US$ 2,99
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 343,85
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US$ 343,85
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Total Neto
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US$ 5.302,21
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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IVA 19 %
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US$ 1.007,42
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US$ 6.309,63
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.