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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-7675-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-01-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MANT SISTEMA DE ANESTESIA 20/36 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-59-LR19 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El período de pago corresponde a las disposiciones establecidas en Circular N° 34 del Ministerio de Hacienda donde instruye el pago de 45 días para el sector salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital El Carmen Dr. Luis Valentín Ferrada
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. Rinconada 1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
273866,76 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. Rinconada 1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
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R.U.T. |
92.999.000-5 |
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Sucursal |
Imp. Dist. Arquimed Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Unidad | Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Sistema de Anestesia Marca Mindray
CUOTA 20/36 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMA DE ANESTESIA MARCA MINDRAY
CUOTA 20/36 |
$ 1.441.404,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.441.404
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$ 1.441.404
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Total Neto
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$ 1.441.404
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 273.867
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$ 1.715.271
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.