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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-821-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-01-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1057472-3-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
La forma de pago es mediante Cheque yo Transferencia Electrónica después de 45 días disposiciones establecidas en circular N º 34 del Ministerio de Hacienda, desde la fecha de recepción conforme de la facturaboleta respectiva y previo cumplimiento ínte |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
212800 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
lpl5eirl |
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Razón Social |
COMERCIAL LUIS ALBERTO PRIETO LIZANA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.135.292-k |
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Sucursal |
lpl5eirl |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 35000 | Unidad | 9000041 CLORO EN POLVO 4 GRS
| CLORO EN POLVO 4 GRS
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$ 32,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.120.000
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$ 1.120.000
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Total Neto
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$ 1.120.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 212.800
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$ 1.332.800
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.