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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-8274-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
29-08-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-45-LQ22 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-45-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
44194,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Limax Salud |
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Razón Social |
COMERCIAL LIMAX SPA
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R.U.T. |
76.719.400-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Limax Salud |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111609
| Papel para forrar | 6 | Rollo | 7504460 ROLLO PAPEL FILM 25 CM X 200 MT SIN FUELLE | 3M 1025SF Empaques de Esterilización Rollo Mixto sinFuelle. Medidas 250 mm x 200 mt. 2 rollo por caja.Valor Cotizado por:rollo, despacho solo cajacerrada.Flete: Gratis Stock Disponible Fecha devencimiento Insumo: Mínimo 12 meses |
$ 38.767,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 232.602
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$ 232.602
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Total Neto
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$ 232.602
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 44.194
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$ 276.796
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.