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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057472-8929-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-126-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057472-126-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
45 días contra recepción conforme de factura, de acuerdo a las disposiciones establecidas en circular N° 34 del Ministerio de Hacienda. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
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R.U.T. |
61.980.320-5 |
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Dirección de Facturación |
Camino Rinconada N°1201 |
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Comuna |
Maipú
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Impuesto |
70141,16 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino Rinconada N°1201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logistica Industrial S.A. |
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Razón Social |
LOGISTICA INDUSTRIAL S A
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R.U.T. |
96.878.980-5 |
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Sucursal |
Logistica Industrial S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78131603
| Bodegaje de muebles o mobiliario | 1 | Unidad no definida | BODEGA ALMACENAMIENTOS DOCUMENTOS, 50 MTS | 50 M2, para almacenamiento de caja con documentos, equipadas con estanterías metálicas tipo mecano.
Bodegas Industriales tipo galpón, piso de pavimiento hormigón armado, portones de accesos metálicos con techos en buenas condiciones, focos para una ilumi |
$ 369.164,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 369.164
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$ 369.164
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Total Neto
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$ 369.164
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 70.141
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$ 439.305
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.