Orden de Compra. Nº1057472-9302-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-130-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057472-9302-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057472-130-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057472-130-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Unidad de Compra Camino Rinconada N°1201
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 15593
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social HOSPITAL CLINICO METROPOLITANO EL CARMEN DOCTOR LUIS VALENTIN FERRADA
R.U.T. 61.980.320-5
Dirección de Facturación Camino Rinconada N°1201
Comuna Maipú
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Camino Rinconada N°1201
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor enromi
Razón Social EDITH DEL CARMEN MONDACA ROSALES
R.U.T. 6.053.063-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal enromi
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia2Unidad no definidaDISYUNTOR HYRAX A CUATRO BANDASDISYUNTOR HYRAX A CUATRO BANDAS $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaPLACA CON TORNILLO DE EXPANSION (CON RESORTES DE PROTUSION)PLACA CON TORNILLO DE EXPANSION (CON RESORTES DE PROTUSION) $ 54.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.000 $ 54.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia8UnidadPLACA DE CONTENCION HAWLEY PLACA DE CONTENCION HAWLEY $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.000 $ 352.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia3UnidadBOTON DE NANCE BOTON DE NANCE $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaVERDONVERDON $ 49.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
42152608
Cartuchos de ligamento de ortodoncia1Unidad no definidaREPARACION POR FRACTURA DE APARATOSREPARACION POR FRACTURA DE APARATOS $ 21.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
Total Neto $ 754.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 754.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.