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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057473-145-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO DE GENERADOR BASE 66/76 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
SAMU
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R.U.T. |
61.999.030-7 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SAMU
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R.U.T. |
61.999.030-7 |
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Dirección de Facturación |
Nueva Bueras 176, Santiago. |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
12996000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Nueva Bueras 176, Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Troquener Ltda - Casa Matriz |
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Razón Social |
TROQUENER SERVICIOS GRAFICOS LTDA
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R.U.T. |
78.485.180-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Troquener Ltda - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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26111601
| Generadores diesel | 12 | Mes | Arriendo de generador 30 kVA para base Sótero del Río. | Arriendo de generador 30 kVA para base Sótero del Río. |
$ 5.700.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 68.400.000
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$ 68.400.000
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Total Neto
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$ 68.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.996.000
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$ 81.396.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.