|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057473-2-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
29-01-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 957008-3-LQ19 (Dic. 2019) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
957008-3-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
SAMU
|
|
R.U.T. |
61.999.030-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS. http:www.dipres.gob.cl597w3-multipropertyvalues-15199-24532.html |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SAMU
|
|
R.U.T. |
61.999.030-7 |
|
Dirección de Facturación |
nueva bueras 176 |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
46360 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
nueva bueras 176 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Automottori |
|
Razón Social |
MARIA ISABEL HERMAN OSSANDON
|
|
R.U.T. |
6.989.602-2 |
|
Sucursal |
Automottori |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Servicio de mantención correctiva y repuestos para vehículos
ambulancias marca Ford. (Agosto 2019) | Ver adjuntos. |
$ 244.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 244.000
|
$ 244.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 244.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.360
|
|
$ 290.360
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.