Orden de Compra. Nº1057473-256-SE26 "SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEPENDENCIAS SAMU DESDE 1057473-13-LQ25 "
Recuerde que el responsable del pago es SAMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057473-256-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 03-07-2026
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEPENDENCIAS SAMU DESDE 1057473-13-LQ25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057473-13-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 364 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago.
Comuna Santiago
Impuesto 266000
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SERVOMAC
Razón Social SERVOMAC SPA
R.U.T. 76.638.901-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SERVOMAC
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131702
Construcción de obras civiles1GlobalDe acuerdo a cotizaciones: N°114-115-116-117-118 Adjuntas a esta compra. De acuerdo a cotizaciones: N°114-115-116-117-118 Adjuntas a esta compra. $ 1.400.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000
Total Neto $ 1.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 266.000
TOTAL OC $ 1.666.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.