Orden de Compra. Nº1057473-488-AG25 "Compra Ágil ID 1057473-223-COT25 Servicios de Aseo y Desinfección de Móviles"
Recuerde que el responsable del pago es SAMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057473-488-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Compra Ágil ID 1057473-223-COT25 Servicios de Aseo y Desinfección de Móviles
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 648 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago.
Comuna Santiago
Impuesto 1101673,2
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SAFFIE RETAIL S.p.A
Razón Social RETAIL SAFFIE SPA
R.U.T. 77.102.022-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SAFFIE RETAIL S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111801
Limpieza de embarcaciones o vehículos1Unidadfavor cotizar el servicio para el aseo sanitario de 55 ambulancias - 3 vehículos civiles, de acuerdo al anexo adjunto. solo se consideraran las cotizaciones que cumplan con el 100% de lo solicitado en el adjunto. además de indicar individualmente el valor del aseo terminal programado y el servicio de aseo terminal de emergencia. son 100 aseos terminal programados y 40 aseos de terminal emergencia, la cotización de contener el total de lo solicitadoServicio de Aseo y Desinfección de Móviles $ 5.798.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.798.280 $ 5.798.280
Total Neto $ 5.798.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.101.673
TOTAL OC $ 6.899.953


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.