Orden de Compra. Nº
1057473-512-AG22
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ARTICULOS DE ESCRITORIO
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Recuerde que el responsable del pago es SAMU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057473-512-AG22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra
ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
SAMU
R.U.T.
61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.289 para el Sector Público 2021, partida 16, glosa 02 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SAMU
R.U.T.
61.999.030-7
Dirección de Facturación
Nueva Bueras 176, Santiago.
Comuna
Santiago
Impuesto
220857,52
Dirección de Envío de la Factura
Nueva Bueras 176, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DIMERC S.A.
Razón Social
DIMERC S A
R.U.T.
96.670.840-9
Sucursal
DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
44121620
Dedo de goma
100
Unidad
DEDOS DE GOMA PEQUEÑO N° 11 15 mm
$ 128,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.800
$ 12.800
44121620
Dedo de goma
100
Unidad
DEDOS DE GOMA MEDIANO N° 12 17 mm
$ 136,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
44122011
Carpetas para archivos
200
Unidad
CARPETAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO
$ 271,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 54.200
$ 54.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo
100
Unidad
POSIT 75 X 75
$ 289,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.900
$ 28.900
44122019
Cajas de archivo o accesorios
20
Unidad
CAJAS PARA ARCHIVOS MENPHIS REVISTERO 21 CARTA AZUL
$ 2.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 49.000
$ 49.000
60121518
Lápices de grafito
48
Unidad
MINAS PORTAMINAS 0,7 MM
MINAS PORTAMINAS 0,7 MM
$ 346,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.608
$ 16.608
44111509
Portalápiz
60
Unidad
PORTA MINAS 0,7 mm
PORTA MINAS 0,7 mm
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.900
$ 21.900
44112002
Calendarios
40
Unidad
TACOS CALENDARIO TAMAÑO GRANDE
TACOS CALENDARIO TAMAÑO GRANDE
$ 2.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 84.000
$ 84.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios
50
Unidad
CAJAS PARA ARCHIVOS MEMPHIS MEGABOX
CAJAS PARA ARCHIVOS MEMPHIS MEGABOX
$ 3.048,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 152.400
$ 152.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
200
Unidad
PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA ( RESMA )
PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA ( RESMA )
$ 3.645,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 729.000
$ 729.000
Total Neto
$ 1.162.408
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 220.858
TOTAL OC
$ 1.383.266
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.