Orden de Compra. Nº1057473-512-AG22 "ARTICULOS DE ESCRITORIO"
Recuerde que el responsable del pago es SAMU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057473-512-AG22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2022
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE ESCRITORIO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 765 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Plazos de Pago: Ley de Presupuesto N°21.289 para el Sector Público 2021, partida 16, glosa 02 letra e, establece un plazo de 45 días para los SS
Moneda Peso Chileno
Razón Social SAMU
R.U.T. 61.999.030-7
Dirección de Facturación Nueva Bueras 176, Santiago.
Comuna Santiago
Impuesto 220857,52
Dirección de Envío de la Factura Nueva Bueras 176, Santiago.
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
Dedo de goma100UnidadDEDOS DE GOMA PEQUEÑO N° 11 15 mm  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
44121620
Dedo de goma100UnidadDEDOS DE GOMA MEDIANO N° 12 17 mm  $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
44122011
Carpetas para archivos200UnidadCARPETAS TRANSPARENTE TAMAÑO OFICIO  $ 271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.200 $ 54.200
14111530
Notas de papel autoadhesivo100UnidadPOSIT 75 X 75  $ 289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.900 $ 28.900
44122019
Cajas de archivo o accesorios20UnidadCAJAS PARA ARCHIVOS MENPHIS REVISTERO 21 CARTA AZUL  $ 2.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.000 $ 49.000
60121518
Lápices de grafito48UnidadMINAS PORTAMINAS 0,7 MMMINAS PORTAMINAS 0,7 MM $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.608 $ 16.608
44111509
Portalápiz60UnidadPORTA MINAS 0,7 mmPORTA MINAS 0,7 mm $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.900 $ 21.900
44112002
Calendarios40UnidadTACOS CALENDARIO TAMAÑO GRANDETACOS CALENDARIO TAMAÑO GRANDE $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
44122019
Cajas de archivo o accesorios50UnidadCAJAS PARA ARCHIVOS MEMPHIS MEGABOXCAJAS PARA ARCHIVOS MEMPHIS MEGABOX $ 3.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.400 $ 152.400
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora200UnidadPAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA ( RESMA )PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA ( RESMA ) $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 729.000 $ 729.000
Total Neto $ 1.162.408
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.858
TOTAL OC $ 1.383.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.