|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057473-761-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
24-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA PETROLEO FLOTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
SAMU
|
|
R.U.T. |
61.999.030-7 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Ley de Presupuesto N°21.125 para el Sector Público 2019, partida 16, glosa 2 letra e, establece un plazo de 45 días para los Servicios de Salud. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
SAMU
|
|
R.U.T. |
61.999.030-7 |
|
Dirección de Facturación |
Nueva Bueras 176, Santiago. |
|
Comuna |
Alhué
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Nueva Bueras 176, Santiago. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
COPEC S.A. |
|
Razón Social |
COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
|
|
R.U.T. |
99.520.000-7 |
|
Sucursal |
COPEC S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180301
| Bencineras o bombas de bencina | 1 | Global | ESTACIONES DE
SERVICIO (EDS) -
PETROLEO DIESEL
LITRO | ESTACIONES DE
SERVICIO (EDS) -
PETROLEO DIESEL
LITRO |
$ 11.000.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.000.000
|
$ 11.000.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.000.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 11.000.000
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.