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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057474-212-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-08-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 1057474-21-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Naturaleza de la negociación - Proveedor con alto grado de especialización
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD METROPOLITANO NORTE
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R.U.T. |
61.608.000-8 |
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Dirección de Facturación |
Maruri 272 |
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Comuna |
Independencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Maruri 272 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
arte, cultura y sociedad |
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Razón Social |
CAROLINA DE LAS MERCEDES HERRERA ÁGUILA
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R.U.T. |
7.622.836-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
arte, cultura y sociedad |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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86101708
| Servicios de alfabetización | 1 | Unidad no definida | Las prestaciones otorgadas a los beneficiarios se pagarán de forma mensual, por mes calendario vencido, previa entrega por parte del proveedor de la factura/boleta de honorarios, la que se emitirá luego de otorgada la recepción conforme emitida por el Referente Técnico. | EJECUCIÓN PROGRAMA VIVIR LEYENDO.
REFERENTE TÉCNICO GREGORIO RIQUELME RICHEDA gregorio.riquelme@redsalud.gob.cl |
$ 33.790.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.790.000
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$ 33.790.000
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Total Neto
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$ 33.790.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 33.790.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.