Orden de Compra. Nº1057476-1197-SE21 "SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO ASEO CR. URGENCIAS ENERO-MARZO"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057476-1197-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-01-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO ASEO CR. URGENCIAS ENERO-MARZO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057476-27-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1335
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días Pago a 45 días, de acuerdo a la Ley N° 21.289 de Presupuestos del Sector Público del año 2021, según partida Ministerio de Salud, subtítulo 22, glosa 02, letra e.
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Recoleta
Impuesto 2887100,73
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LOGISTIC WAY SPA
Razón Social LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
R.U.T. 76.140.696-5
Sucursal LOGISTIC WAY SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios3MesCONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL DE ASEO PARA CR DE URGENCIAS, SEGÚN BASES ADJUNTAS, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL DE ASEO PARA CR DE URGENCIA, MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2022 $ 5.065.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.195.267 $ 15.195.267
Total Neto $ 15.195.267
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.887.101
TOTAL OC $ 18.082.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.