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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057476-128-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-01-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO APOYO UNIDAD ALIMENTACIÓN | FDS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057476-47-LR23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
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R.U.T. |
61.608.003-2 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
*
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Impuesto |
549107,22 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
LAYNER |
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Razón Social |
LAYNER SPA
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R.U.T. |
76.034.985-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
LAYNER |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80111603
| Personal temporal de producción | 1 | Unidad | PERSONAL PARA TURNOS EXTRAORDINARIOS (Personal que pueda cubrir turnos de 12 horas en días sábados, domingos y/o festivos, a solicitud del Instituto la que será coordinada y canalizada por el administrador de contrato). 46 TURNOS. | SERVICIO APOYO UNIDAD DE ALIMENTACIÓN, PERSONAL PARA TURNOS EXTRAORDINARIOS (Personal que pueda cubrir turnos de 12 horas en días sábados, domingos y/o festivos).Periodo del 20.DIC.2024 al 19.ENE.2025. 46 TURNOS. |
$ 2.990.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.990.000
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$ 2.990.000
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Total Neto
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$ 2.990.000
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Descuento
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$ 99.962
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 549.107
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$ 3.439.145
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.