Orden de Compra. Nº1057476-1503-SE22 "SERVICIOS DÍA HOGAR PROTEGIDO TIPO 3"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057476-1503-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 12-12-2022
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DÍA HOGAR PROTEGIDO TIPO 3
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057476-1-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Recoleta
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NUEVO HOGAR
Razón Social ZENON ENRIQUE URRA MARTINEZ
R.U.T. 4.816.571-0
Sucursal NUEVO HOGAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
91111904
Servicios de asistencia puertas adentro30DíaSERVICIOS DÍA HOGAR PROTEGIDO TIPO 3 Valor día por paciente de $16.387,2.- (99,8% arancel Fonasa 2022), por cuatro dispositivos de ocho usuarios cada uno (total día: $524.390,4.-). De acuerdo con reajuste aprobado por Resolución Exenta N° 564, del 29 de ABRIL de 2022.SERVICIOS DÍA HOGAR PROTEGIDO TIPO 3 La Orden de Compra es por los servicios prestados entre el 26.11.2022 y el 25.12.2022 (30 días corridos). $ 524.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.731.700 $ 15.731.700
Total Neto $ 15.731.700
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 15.731.700

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.