|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057476-190-AG22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
17-02-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA RECAMBIO DE CABLEADO DE CCTV |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días, de acuerdo a la Ley de Presupuesto N°21.192 del año 2020, según partida Ministerio de Salud, subtítulo 22, letra E. |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
|
|
R.U.T. |
61.608.003-2 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
Recoleta
|
|
Impuesto |
114000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
DIVESGO |
|
Razón Social |
DIST VTAS Y SERVICIOS GLOBALIZADOS SA
|
|
R.U.T. |
76.867.580-5 |
|
Sucursal |
DIVESGO |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60141302
| Sets de construcción | 1 | Unidad | MATERIALES PARA EL RECAMBIO DE CABLEADO DE CCTV DEBE SER ACORDE AL PLIEGO DE CONDICIONES PUBLICADO | |
$ 600.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 600.000
|
$ 600.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 600.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 114.000
|
|
$ 714.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.