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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057476-196-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MODIFICACIÓN CONTRATO ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1373-22-LQ17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Pago a 45 días, Ley de Presupuesto 21.125, año 2019, según partida Ministerio de Salud, de la Ley de Presupuestos, subtítulo 22, letra e. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Instituto Psiquiátrico Dr. José Horwitz Barak
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R.U.T. |
61.608.003-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA LA PAZ Nº841 |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
12822,34 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA LA PAZ Nº841 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
San Alonso S.A |
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Razón Social |
SERVICIOS SAN ALONSO SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
76.179.985-1 |
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Sucursal |
San Alonso S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Día | SERVICIOS DE ASEO, QUE CONSTA EN 1 FUNCIONARIO, PARA EL DÍA 20 DE ENERO 2019, SEGÚN RES. 304/2019 | SERVICIOS DE ASEO, QUE CONSTA EN 1 FUNCIONARIO, PARA EL DÍA 20 DE ENERO 2019, SEGÚN RES. 304/2019 |
$ 67.486,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.486
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$ 67.486
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Total Neto
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$ 67.486
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 12.822
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$ 80.308
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.