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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057476-471-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-04-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO ASEO CR. URGENCIAS. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057476-27-LQ21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
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R.U.T. |
61.608.003-2 |
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Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
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Comuna |
Recoleta
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Impuesto |
3243388,35 |
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Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
GSI-CHILE SPA |
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Razón Social |
LOGISTICA EMPRESARIAL SPA
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R.U.T. |
76.140.696-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
GSI-CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 3 | Mes | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL DE ASEO PARA CR DE URGENCIA, PERIODO ABRIL/ JUNIO 2023 | CONTRATACIÓN DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO DE PERSONAL DE ASEO PARA CR DE URGENCIA, PERIODO ABRIL/ JUNIO 2023 |
$ 5.690.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.070.465
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$ 17.070.465
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Total Neto
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$ 17.070.465
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.243.388
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$ 20.313.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.