Orden de Compra. Nº1057476-544-SE24 "PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRATO"
Recuerde que el responsable del pago es INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057476-544-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-04-2024
Nombre de la Orden de Compra PRIMERA MODIFICACIÓN CONTRATO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057476-9-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Unidad de Compra Avenida La Paz #841
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1146
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
R.U.T. 61.608.003-2
Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com
Comuna Recoleta
Impuesto 147630
Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, CREACIONES E.I.R.L.
Razón Social CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, DISENOS E.I.R.L.
R.U.T. 76.097.383-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CARMEN GLORIA ALAMO DAIRE, CREACIONES E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102710
Uniformes corporativos15UnidadMODIFICACIÓN DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE REQUERIMIENTO N°1 DE LA LICITACIÓN ID 1057476-9-LE24, (15 MONTGOMERY), SEGÚN RES. EXENTA N°754/2024. MODIFICACIÓN DE CONTRATO, CORRESPONDIENTE A LA LÍNEA DE REQUERIMIENTO N°1 DE LA LICITACIÓN ID 1057476-9-LE24, (15 MONTGOMERY), SEGÚN RES. EXENTA N°754/2024. $ 51.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 777.000 $ 777.000
Total Neto $ 777.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 147.630
TOTAL OC $ 924.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.