|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057476-592-SE26 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
16-06-2026 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO ASEO URGENCIAS |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057476-6-LP26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
INSTITUTO PSIQUIATRICO DR JOSE HORWITZ BARAK
|
|
R.U.T. |
61.608.003-2 |
|
Dirección de Facturación |
dipresrecepcion@custodium.com |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1433168,1 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
dipresrecepcion@custodium.com |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GDC GROUP SpA. |
|
Razón Social |
SERVICIOS GENERALES GDC GROUP SPA
|
|
R.U.T. |
78.038.849-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GDC GROUP SpA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO DE ASEO PARA EL C.R. DE URGENCIAS. PERIODO JUNIO2026.
(06) PERSONAL AM VALORES NETO $1.077.570*PP
(01) PERSONAL PM (08:00 A 17:00) VALORES NETO $1.077.570*PP | SERVICIO DE PERSONAL DE APOYO DE ASEO PARA EL C.R. DE URGENCIAS. PERIODO JUNIO 2026.
(06) PERSONAL AM VALORES NETO $1.077.570*PP
(01) PERSONAL PM (08:00 A 17:00) VALORES NETO $1.077.570*PP |
$ 7.542.990,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.542.990
|
$ 7.542.990
|
|
|
Total Neto
|
$ 7.542.990
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.433.168
|
|
$ 8.976.158
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.