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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-1066-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-07-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Trato Directo Guardias N°26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Melipilla |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
Luz Andrea Farias Farias |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
Según lo establece el Ministerio de Hacienda para los Establecimientos de Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´ higgins 551 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
4598000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´ higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dmo Consulting |
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Razón Social |
SOC CONSULT COM DE CAPACIT PROF OCUPACIONAL DMO
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R.U.T. |
77.804.210-k |
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Sucursal |
Dmo Consulting |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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92121504
| Guardias de seguridad | 1 | Unidad no definida | Servicio de Control, Vigilancia y Seguridad para el Hospital San José de Melipilla
Valor Mensual $ 14.399.000 ( IVA Incluido)
2 Meses de Trato Directo
08/07/2019 al 08/09/2019 | Servicio de Control, Vigilancia y Seguridad para el Hospital San José de Melipilla
Valor Mensual $ 14.399.000 ( IVA Incluido)
2 Meses de Trato Directo
08/07/2019 al 08/09/2019 |
$ 24.200.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 24.200.000
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$ 24.200.000
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Total Neto
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$ 24.200.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.598.000
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$ 28.798.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.