Orden de Compra. Nº1057480-1069-SE22 "LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1069-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-06-2022
Nombre de la Orden de Compra LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-33-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3563 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de hacienda para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
Comuna Melipilla
Impuesto 163941,5
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor luis fernando
Razón Social LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA
R.U.T. 8.488.795-1
Sucursal luis fernando
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101538
Verduras frescas1Unidad no definidaFRUTAS Y VERDURAS PREFACTURA N°41 DESPACHO DÍA MARTES 31-05-2022 FRUTAS Y VERDURAS PREFACTURA N°41 DESPACHO DÍA MARTES 31-05-2022 $ 862.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 862.850 $ 862.850
Total Neto $ 862.850
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 163.942
TOTAL OC $ 1.026.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.