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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-1069-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-06-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057480-33-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Melipilla |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se realizara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de hacienda para el sector salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
163941,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
luis fernando |
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Razón Social |
LUIS FERNANDO FUENTES ARAVENA
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R.U.T. |
8.488.795-1 |
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Sucursal |
luis fernando |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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50101538
| Verduras frescas | 1 | Unidad no definida | FRUTAS Y VERDURAS
PREFACTURA N°41
DESPACHO DÍA MARTES 31-05-2022
| FRUTAS Y VERDURAS
PREFACTURA N°41
DESPACHO DÍA MARTES 31-05-2022
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$ 862.850,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 862.850
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$ 862.850
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Total Neto
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$ 862.850
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 163.942
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$ 1.026.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.