Orden de Compra. Nº1057480-1502-SE23 "PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1502-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-07-2023
Nombre de la Orden de Compra PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-28-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 5640
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
Comuna Melipilla
Impuesto 560424
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Plasticos Ecologicos Muñofer
Razón Social PLASTICOS MUNOFER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 76.981.742-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Plasticos Ecologicos Muñofer
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo20000Unidad no definidaBOLSA TRANSPARENTE 70X90BOLSA TRANSPARENTE 70X90 $ 75,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.500.000 $ 1.500.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo400Unidad no definidaBOLSA BASURA 120X130 (531-1379)BOLSA BASURA 120X130 $ 349,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.600 $ 139.600
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo6000Unidad no definidaBOLSA BASURA 50X70 (531-1376) BOLSA BASURA 50X70 $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo11000Unidad no definidaBOLSA BASURA70X90 (531-1377) BOLSA BASURA70X90 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.100.000 $ 1.100.000
Total Neto $ 2.949.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 560.424
TOTAL OC $ 3.510.024


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.