Orden de Compra. Nº1057480-1547-SE19 "JAIME GARCIA CHAMORRO MANTENCION "
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1547-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra JAIME GARCIA CHAMORRO MANTENCION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1683-5-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6176
Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 104614
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor jaime
Razón Social Jaime Garcia Chamorro
R.U.T. 7.908.953-2
Sucursal jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaModificoción, Adoptoción, lnstoloc¡ón y pueslo en servicio de estonque de purgo poro coldero I y 2. Coñeríos y F¡ttings de conexiones. Hojo de servic¡o # 02849.Modificoción, Adoptoción, lnstoloc¡ón y pueslo en servicio de estonque de purgo poro coldero I y 2. Coñeríos y F¡ttings de conexiones. Hojo de servic¡o # 02849. $ 260.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaProvisión, lnstoloción y hobilitoción de vólvulo de purgo solido de oguo en estonque de purgo. Vólvulo de olto presión PN-14 roscodo. Ho o de servicio # 01557.Provisión, lnstoloción y hobilitoción de vólvulo de purgo solido de oguo en estonque de purgo. Vólvulo de olto presión PN-14 roscodo. Ho o de servicio # 01557. $ 220.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 220.000 $ 220.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaProvisión, Instoloc¡ón y hobilitoción de purgodores de venleo mós vólvulos de corte y conectores de purgodores en líneo de colefocc¡ón que ol¡mento o rodiodores de vestidores del personol. Hoio de servicio # 02788Provisión, Instoloc¡ón y hobilitoción de purgodores de venleo mós vólvulos de corte y conectores de purgodores en líneo de colefocc¡ón que ol¡mento o rodiodores de vestidores del personol. Hoio de servicio # 02788 $ 43.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.700 $ 43.700
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento1Unidad no definidaProv¡sión, lnstoloción y hobilifoción de purgodor outomólico en ¡ntercombiodor de colefocción mós, vólvulo de corle y fitt¡ngs de conexiones. H o de servicio # 02628Prov¡sión, lnstoloción y hobilifoción de purgodor outomólico en ¡ntercombiodor de colefocción mós, vólvulo de corle y fitt¡ngs de conexiones. H o de servicio # 02628 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900
Total Neto $ 550.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.614
TOTAL OC $ 655.214


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.