Orden de Compra. Nº
1057480-1547-SE19
"
JAIME GARCIA CHAMORRO MANTENCION
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057480-1547-SE19
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
16-09-2019
Nombre de la Orden de Compra
JAIME GARCIA CHAMORRO MANTENCION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1683-5-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6176
Usuario SIGFE
Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.123-0
Dirección de Facturación
O´ higgins 551
Comuna
Melipilla
Impuesto
104614
Dirección de Envío de la Factura
O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
jaime
Razón Social
Jaime Garcia Chamorro
R.U.T.
7.908.953-2
Sucursal
jaime
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad no definida
Modificoción, Adoptoción, lnstoloc¡ón y pueslo en servicio de estonque de purgo poro coldero I y 2. Coñeríos y F¡ttings de conexiones. Hojo de servic¡o # 02849.
Modificoción, Adoptoción, lnstoloc¡ón y pueslo en servicio de estonque de purgo poro coldero I y 2. Coñeríos y F¡ttings de conexiones. Hojo de servic¡o # 02849.
$ 260.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 260.000
$ 260.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad no definida
Provisión, lnstoloción y hobilitoción de vólvulo de purgo solido de oguo en estonque de purgo. Vólvulo de olto presión PN-14 roscodo. Ho o de servicio # 01557.
Provisión, lnstoloción y hobilitoción de vólvulo de purgo solido de oguo en estonque de purgo. Vólvulo de olto presión PN-14 roscodo. Ho o de servicio # 01557.
$ 220.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 220.000
$ 220.000
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad no definida
Provisión, Instoloc¡ón y hobilitoción de purgodores de venleo mós vólvulos de corte y conectores de purgodores en líneo de colefocc¡ón que ol¡mento o rodiodores de vestidores del personol. Hoio de servicio # 02788
Provisión, Instoloc¡ón y hobilitoción de purgodores de venleo mós vólvulos de corte y conectores de purgodores en líneo de colefocc¡ón que ol¡mento o rodiodores de vestidores del personol. Hoio de servicio # 02788
$ 43.700,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.700
$ 43.700
72102301
Supervisión de instalación, ajuste o mantenimiento
1
Unidad no definida
Prov¡sión, lnstoloción y hobilifoción de purgodor outomólico en ¡ntercombiodor de colefocción mós, vólvulo de corle y fitt¡ngs de conexiones. H o de servicio # 02628
Prov¡sión, lnstoloción y hobilifoción de purgodor outomólico en ¡ntercombiodor de colefocción mós, vólvulo de corle y fitt¡ngs de conexiones. H o de servicio # 02628
$ 26.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.900
$ 26.900
Total Neto
$ 550.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 104.614
TOTAL OC
$ 655.214
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.