Orden de Compra. Nº1057480-1573-SE19 "TAMACHI SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1573-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2019
Nombre de la Orden de Compra TAMACHI SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-28-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6322
Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 503500
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAMACHI LTDA
Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA
R.U.T. 76.497.659-2
Sucursal TAMACHI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1Unidad no definidaservicio de informatica pago 22 de 36 servicio del 6 JULIO AL 6 AGOSTO del 2019servicio de informatica pago 22 de 36 servicio del 6 JULIO AL 6 AGOSTO del 2019 $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000
Total Neto $ 2.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 503.500
TOTAL OC $ 3.153.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.