Orden de Compra. Nº1057480-1968-SE20 "TAMACHI SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LI"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-1968-SE20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 28-10-2020
Nombre de la Orden de Compra TAMACHI SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LI
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-28-LQ17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 7406 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´HIGGINS 551 MELIPILLA
Comuna Melipilla
Impuesto 503500
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 551 MELIPILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TAMACHI LTDA
Razón Social SERVICIOS E IMPORTACIONES ALFARO Y PENA LIMITADA
R.U.T. 76.497.659-2
Sucursal TAMACHI LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81111505
Servicios de programación de sistemas operativos1Unidad no definidaservicio de informatica pago 35 de 36 servicio del 6 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE servicio de informatica pago 36 de 36 servicio del 6 DE SEPTIEMBRE AL 6 DE OCTUBRE $ 2.650.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.650.000 $ 2.650.000
Total Neto $ 2.650.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 503.500
TOTAL OC $ 3.153.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.