Orden de Compra. Nº1057480-2147-SE19 "MERCSOLUCIONES LTDA."
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-2147-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-12-2019
Nombre de la Orden de Compra MERCSOLUCIONES LTDA.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-25-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9065
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El Hospital San José de Melipilla generará el pago dentro de 45 días, a contar desde la recepción conforme de la factura. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 409640
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes39,2Unidad no definidaMantención de Infraestructura Provisión de Cortinas Roller Material con filtro UV Provisión de Soporte a muro cortinas roller Instalación de cortinajes rollerMantención de Infraestructura Provisión de Cortinas Roller Material con filtro UV Provisión de Soporte a muro cortinas roller Instalación de cortinajes roller $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.156.000 $ 2.156.000
Total Neto $ 2.156.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 409.640
TOTAL OC $ 2.565.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.