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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-2147-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
30-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MERCSOLUCIONES LTDA. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057480-25-LQ19 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El Hospital San José de Melipilla generará el pago dentro de 45 días, a contar desde la recepción conforme de la factura.
De acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud. |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´ higgins 551 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
409640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´ higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MERCSOLUCIONES LTDA |
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Razón Social |
SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA
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R.U.T. |
76.470.635-8 |
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Sucursal |
MERCSOLUCIONES LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72101607
| Instalación o reparación de paredes | 39,2 | Unidad no definida | Mantención de Infraestructura
Provisión de Cortinas Roller Material con filtro UV
Provisión de Soporte a muro cortinas roller
Instalación de cortinajes roller | Mantención de Infraestructura
Provisión de Cortinas Roller Material con filtro UV
Provisión de Soporte a muro cortinas roller
Instalación de cortinajes roller |
$ 55.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.156.000
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$ 2.156.000
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Total Neto
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$ 2.156.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 409.640
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$ 2.565.640
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.