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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-218-SE20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
06-02-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INTERNATIONAL CLINICS S A |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1683-7-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
45 días contra la recepción conforme de la factura |
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Justificación pago mayor a 30 días |
El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´ higgins 551 |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
2878500 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´ higgins 551 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
International Clinics S.A. |
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Razón Social |
INTERNATIONAL CLINICS S A
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R.U.T. |
88.900.200-k |
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Sucursal |
International Clinics S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 1 | Unidad no definida | 2180400002 TUBO DE RAYOS 7252X | 2180400002 TUBO DE RAYOS 7252X |
$ 11.250.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.250.000
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$ 11.250.000
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14111506
| Papel para impresora del ordenador | 2 | Unidad no definida | MANTENCION CORRECTIVA
2230100001 IPM faltante en oc 1057480-207-se20 | MANTENCION CORRECTIVA
2230100001 IPM faltante en oc 1057480-207-se20 |
$ 1.950.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.900.000
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$ 3.900.000
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Total Neto
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$ 15.150.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.878.500
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$ 18.028.500
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.