Orden de Compra. Nº1057480-2259-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-14-LP21"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-2259-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-14-LP21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-14-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7480
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 340955
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNISERV E.I.R.L.
Razón Social SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR
R.U.T. 76.482.801-1
Sucursal UNISERV E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26131510
Central térmica1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2608, REPARACION BOILER ACS CALDERASMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2608, REPARACION BOILER ACS CALDERAS $ 295.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 295.000 $ 295.000
26131510
Central térmica1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2609, REPARACION EMPAQUETADURA CALDERA 921MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2609, REPARACION EMPAQUETADURA CALDERA 921 $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
26131510
Central térmica1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2610, REPARACION ENTRADA Y SALIDA (AF/AC) DE BOILER ACSMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2610, REPARACION ENTRADA Y SALIDA (AF/AC) DE BOILER ACS $ 275.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 275.000 $ 275.000
26131510
Central térmica1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2606, REPARACION MATRIZ CALEFACCION SECTOR MATERNIDADMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2606, REPARACION MATRIZ CALEFACCION SECTOR MATERNIDAD $ 891.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 891.000 $ 891.000
26131510
Central térmica1Unidad no definidaMANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2607, REPARACION CAÑERIA CALDERA 922MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2607, REPARACION CAÑERIA CALDERA 922 $ 163.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 163.500 $ 163.500
Total Neto $ 1.794.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 340.955
TOTAL OC $ 2.135.455


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.