Orden de Compra. Nº
1057480-2259-SE22
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-14-LP21
"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057480-2259-SE22
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-14-LP21
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1057480-14-LP21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital de Melipilla
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra
Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 7480
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Bienes y Servicios
R.U.T.
61.602.123-0
Dirección de Facturación
O´ higgins 551
Comuna
Melipilla
Impuesto
340955
Dirección de Envío de la Factura
O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
14-11-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
UNISERV E.I.R.L.
Razón Social
SERVICIOS INDUSTRIALES Y COMERCIALES NATALIA CONTR
R.U.T.
76.482.801-1
Sucursal
UNISERV E.I.R.L.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26131510
Central térmica
1
Unidad no definida
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2608, REPARACION BOILER ACS CALDERAS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2608, REPARACION BOILER ACS CALDERAS
$ 295.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 295.000
$ 295.000
26131510
Central térmica
1
Unidad no definida
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2609, REPARACION EMPAQUETADURA CALDERA 921
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2609, REPARACION EMPAQUETADURA CALDERA 921
$ 170.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 170.000
$ 170.000
26131510
Central térmica
1
Unidad no definida
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2610, REPARACION ENTRADA Y SALIDA (AF/AC) DE BOILER ACS
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2610, REPARACION ENTRADA Y SALIDA (AF/AC) DE BOILER ACS
$ 275.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 275.000
$ 275.000
26131510
Central térmica
1
Unidad no definida
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2606, REPARACION MATRIZ CALEFACCION SECTOR MATERNIDAD
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2606, REPARACION MATRIZ CALEFACCION SECTOR MATERNIDAD
$ 891.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 891.000
$ 891.000
26131510
Central térmica
1
Unidad no definida
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2607, REPARACION CAÑERIA CALDERA 922
MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE PRODUCCION, REPARACION SEGUN TRABAJOS COTIZACION 2607, REPARACION CAÑERIA CALDERA 922
$ 163.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 163.500
$ 163.500
Total Neto
$ 1.794.500
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 340.955
TOTAL OC
$ 2.135.455
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.