Orden de Compra. Nº1057480-2695-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-9-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-2695-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-10-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-9-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-9-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 9513
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 78850
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medisat
Razón Social MEDISAT EIRL
R.U.T. 76.664.907-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medisat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE N°01 -VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE VAPOR -VÁLVULA DE RETENCION INOX 3/4 -UNIONES AMERICANAS 3/4 -CODOS 90° SEPTIEMBRE 2024 COT241015371MANTENCION CORRECTIVA AUTOCLAVE N°01 -VÁLVULA DE BOLA INOXIDABLE VAPOR -VÁLVULA DE RETENCION INOX 3/4 -UNIONES AMERICANAS 3/4 -CODOS 90° SEPTIEMBRE 2024 COT241015371 $ 415.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 415.000 $ 415.000
Total Neto $ 415.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.850
TOTAL OC $ 493.850


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.