Orden de Compra. Nº1057480-291-SE23 "CASTILLA Y ARAGON SPA"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-291-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-02-2023
Nombre de la Orden de Compra CASTILLA Y ARAGON SPA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-28-LR22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1246
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 días, de acuerdo a lo establecido por el ministerio de hacienda para el sector salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
Comuna Melipilla
Impuesto 169211,34
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LADOVERDE
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Sucursal LADOVERDE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10101903
Abejas100Unidad no definidaLYSOFORMLYSOFORM $ 2.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.800 $ 222.800
52121602
Servilletas300Unidad no definidaSERVILLETAS DE PAPELSERVILLETAS DE PAPEL $ 1.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.300 $ 300.300
10191509
Insecticidas1Unidad no definidaDESENGRASANTE POWER DEGREASERDESENGRASANTE POWER DEGREASER $ 66.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.176 $ 66.176
42151809
Paños de presión odontológicos500Unidad no definidaPAÑOS DE ASEO DANZARINAPAÑOS DE ASEO DANZARINA $ 329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.500 $ 164.500
47131603
Esponjas250Unidad no definidaESPONJA AMARILLAESPONJA AMARILLA $ 125,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.250 $ 31.250
47131603
Esponjas60Unidad no definidaESPONJA ABRASIVA ESPONJA ABRASIVA $ 216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.960 $ 12.960
47131609
Magos para escobas o traperos100Unidad no definidaTRAPEROS CON OJALTRAPEROS CON OJAL $ 926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.600 $ 92.600
Total Neto $ 890.586
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 169.211
TOTAL OC $ 1.059.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.