Orden de Compra. Nº1057480-5043-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-9-LP24"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-5043-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-05-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-9-LP24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-9-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4534
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
Comuna *
Impuesto 441750
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551, Melipilla, Región Metropolitana de Santiago
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Medisat
Razón Social MEDISAT EIRL
R.U.T. 76.664.907-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Medisat
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA FRE N°466-140 SSGG REPARACIÓN AUTOCLAVE N°2 -CALEFACTOR 2X3000W (REP. 14, AUTOCLAVE 02 AT 2313)MANTENCION CORRECTIVA FRE N°466-140 SSGG REPARACIÓN AUTOCLAVE N°2 -CALEFACTOR 2X3000W (REP. 14, AUTOCLAVE 02 AT 2313) COT N°250423635 $ 348.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 348.000 $ 348.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA FRE N°467-141 SSGG REPARACIÓN AUTOCLAVE N°2 -CALEFACTOR 2X3000W -REGLETA CERÁMICA MANTENCION CORRECTIVA FRE N°467-141 SSGG REPARACIÓN AUTOCLAVE N°2 -CALEFACTOR 2X3000W -REGLETA CERÁMICA COT N°250423636 $ 397.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 397.000 $ 397.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación2Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA FRE N°470-144 SSGG -REPARACIÓN DE 2 BOMBAS DE AGUA DAB ALP800MMANTENCION CORRECTIVA FRE N°470-144 SSGG -REPARACIÓN DE 2 BOMBAS DE AGUA DAB ALP800M COT N°250425739 $ 790.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580.000 $ 1.580.000
Total Neto $ 2.325.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 441.750
TOTAL OC $ 2.766.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.