Orden de Compra. Nº1057480-559-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-51-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-559-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-03-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1057480-51-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1057480-51-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1776
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
Comuna Melipilla
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ELITEC SpA
Razón Social ELITEC SPA
R.U.T. 77.730.357-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ELITEC SpA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE DE SECCION DE BRAKET Y SOPORTE DE PIEZAS DE MANO PERTENECIENTES A SILLON DENTAL MARCA; DABI ATLANTE BOX 23MANTENCION CORRECTIVA CAMBIO DE MANGUERAS DE AIRE DE SECCION DE BRAKET Y SOPORTE DE PIEZAS DE MANO PERTENECIENTES A SILLON DENTAL MARCA; DABI ATLANTE BOX 23 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA CAMBIO SOPORTE DE PIEZAS MANO SILLON DENTAL, MARCA DABI ATLANTE BOX 23MANTENCION CORRECTIVA CAMBIO SOPORTE DE PIEZAS MANO SILLON DENTAL, MARCA DABI ATLANTE BOX 23 $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.