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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057480-856-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ECO ENTERTAINMENT STORE SPA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057480-28-LR22 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Hospital de Melipilla |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Bienes y Servicios
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R.U.T. |
61.602.123-0 |
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Dirección de Facturación |
O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) |
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Comuna |
Melipilla
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Impuesto |
3250558 |
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Dirección de Envío de la Factura |
O´Higgins 551 melipilla (Hospital san jose de melipilla) |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Eco entertainment Store Spa |
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Razón Social |
Eco entertainment Store Spa
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R.U.T. |
77.144.049-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Eco entertainment Store Spa |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11141604
| Papel usado | 2 | Unidad no definida | PAPEL INDUSTRIAL (549-4325) | PAPEL INDUSTRIAL (549-4325) |
$ 4.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.200
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$ 8.200
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42132102
| Cubre camillas | 21 | Unidad no definida | ALUSA
(549-1369) | ALUSA |
$ 62.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.302.000
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$ 1.302.000
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48101903
| Vasos de servicio | 34500 | Unidad no definida | VASO BIODEGRADABLE 300CC (901-8485) | VASO BIODEGRADABLE 300CC |
$ 110,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.795.000
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$ 3.795.000
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48101903
| Vasos de servicio | 4200 | Unidad no definida | VASO BLANCO 90CC (901-4359) | VASO BLANCO 90CC |
$ 90,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 378.000
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$ 378.000
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48101903
| Vasos de servicio | 37500 | Unidad no definida | VASO TRANSPARENTE 200CC SILICONADO
(901-4019) | VASO TRANSPARENTE 200CC SILICONADO |
$ 170,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.375.000
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$ 6.375.000
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42132102
| Cubre camillas | 42000 | Unidad no definida | PLATOS TORTA
(901-4075) | PLATOS TORTA |
$ 125,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.250.000
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$ 5.250.000
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Total Neto
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$ 17.108.200
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.250.558
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$ 20.358.758
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.