Orden de Compra. Nº1057480-935-SE19 "SOC CONSULT COM DE CAPACIT PROF OCUPACIONAL DMO CO"
Recuerde que el responsable del pago es Bienes y Servicios
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-935-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra SOC CONSULT COM DE CAPACIT PROF OCUPACIONAL DMO CO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1683-1-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra Bienes y Servicios
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3837
Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social Bienes y Servicios
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 2120599,31
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Dmo Consulting
Razón Social SOC CONSULT COM DE CAPACIT PROF OCUPACIONAL DMO
R.U.T. 77.804.210-k
Sucursal Dmo Consulting
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia1Unidad no definidaServicio de Guardiaas, Servico de control, vigilancia y seguridad Hospital san Jose de Melipilla Decimo quinto Pago Licitacion 1683-1-LQ18Servicio de Guardiaas, Servico de control, vigilancia y seguridad Hospital san Jose de Melipilla Decimo quinto Pago Licitacion 1683-1-LQ18 $ 11.161.049,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.161.049 $ 11.161.049
Total Neto $ 11.161.049
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.120.599
TOTAL OC $ 13.281.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.