Orden de Compra. Nº1057480-962-SE19 "MERC SOLUCIONES FACTURA"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-962-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MERC SOLUCIONES FACTURA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1683-2-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Servicios Generales
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4141
Usuario SIGFE Luz Andrea Farias Farias
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizara a 45 dias previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO NACIONAL DE SALUD HOSPITAL DE MELIPILLA
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´ higgins 551
Comuna Melipilla
Impuesto 220400
Dirección de Envío de la Factura O´ higgins 551
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MERCSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MERCSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Sucursal MERCSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41113110
Analizadores de gases de oxígeno1Unidad no definidaMANTENCION CORRECTIVA DE VENTILADOR MECANICO FLIGHT F50 REPARACION TORRE LAPAROSCOPIO KARL STORZ XENON SEGUN COTIZACION 949 DE ACUERDO A LICITACION: 1683-2-LQ18MANTENCION CORRECTIVA DE VENTILADOR MECANICO FLIGHT F50 REPARACION TORRE LAPAROSCOPIO KARL STORZ XENON SEGUN COTIZACION 949 DE ACUERDO A LICITACION: 1683-2-LQ18 $ 1.160.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.160.000 $ 1.160.000
Total Neto $ 1.160.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 220.400
TOTAL OC $ 1.380.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.