Orden de Compra. Nº1057480-986-SE21 "OSCAR FERNANDO VERGARA CATALAN"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital San José de Melipilla
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057480-986-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-05-2021
Nombre de la Orden de Compra OSCAR FERNANDO VERGARA CATALAN
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2110-2-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Hospital de Melipilla
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Unidad de Compra O Higgins 551
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3378 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días El pago se realizará a 45 días previa recepción conforme, de acuerdo a lo establecido por el Ministerio de Hacienda para el Sector Salud.
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital San José de Melipilla
R.U.T. 61.602.123-0
Dirección de Facturación O´HIGGINS 551 MELIPILLA
Comuna Melipilla
Impuesto 1017036,56
Dirección de Envío de la Factura O´HIGGINS 551 MELIPILLA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Oscar Vergara
Razón Social OSCAR FERNANDO VERGARA CATALAN
R.U.T. 7.640.390-2
Sucursal Oscar Vergara
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50112001
Carnes frescas procesadas y preparadas1Unidad no definidaSegún Guías Despacho N° 125-124-119-114-107 103-101-99-94-91 86-80-76-73-71 66.- FEBRERO Según Guías Despacho N° 125-124-119-114-107 103-101-99-94-91 86-80-76-73-71 66.- FEBRERO $ 5.352.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.352.824 $ 5.352.824
Total Neto $ 5.352.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.017.037
TOTAL OC $ 6.369.861


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.