Orden de Compra. Nº1057486-121-CM21 "2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057486-121-CM21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2021
Nombre de la Orden de Compra 2239-17-lp14 CM Material Didáctico, Instrumentos y Deporte
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas No han entregado la orden de compra y no se ha podido contactar al proveedor
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 284 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 46928
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ventas
Razón Social INFESO LTDA
R.U.T. 76.324.241-2
Sucursal ventas
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49211800
2239-17-lp14
 1 (1647753 )IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA - ESPALDERA UN CUERPO UNIDAD 1649753(1647753) IMPLEMENTOS PARA EDUCACIÓN FÍSICA - ESPALDERA UN CUERPO UNIDAD; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 249.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.990 $ 249.990
Total Neto $ 249.990
Descuento $ 3.000
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 46.928
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 293.918


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.