Orden de Compra. Nº1057486-272-AG26 "IDO/CA/Req 3050040-1/Bodega Economato"
Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057486-272-AG26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra IDO/CA/Req 3050040-1/Bodega Economato
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Proveedor no aceptará la OC.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 764
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 43818,18
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-05-2026
TítuloDescripción
DespachoCOORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE BODEGA SRA. ALEJANDRA HERRERA FERNANDEZ; 225752751; alejandra.herrera@saludoriente.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gescom
Razón Social GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T. 77.994.821-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gescom
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
Toallas de papel10UnidadTOALLA DE PAPEL GOFRADA ,280 mts.  $ 5.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.910 $ 56.910
47131603
Esponjas40UnidadESPONJA ABRASIVA, ANTIBACTERIAL DUO PARA LAVAR LOZA  $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.960 $ 32.960
12141901
Cloro Cl10UnidadCLORO GEL BOTELLA DE 1 LITRO  $ 412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.120 $ 4.120
53131606
Desodorantes36UnidadDESODORANTE AMBIENTAL SPRAY EN SECO 360 ml (12 de aroma "Coco tropical", 12 de aroma "Madreselva" y 12 de aroma "Antitabaco")  $ 131,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.716 $ 4.716
47131810
Productos para lavar platos24UnidadLAVALOZA LIQUIDO 750ml  $ 206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.944 $ 4.944
47131803
Desinfectantes domésticos36UnidadDESINFECTANTE ANTIBACTERIAL SPRAY 400CC  $ 1.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.532 $ 44.532
53102512
pañuelos30CajaPAÑUELOS DESECHABLES (CAJA DE 90 UNIDADES DE 21X14)   $ 1.374,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220
14111705
Servilletas de papel60PaqueteSERVILLETAS DE MESA, DE PAPEL EN PAQUETES DE 50 UNIDADES  $ 687,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.220 $ 41.220
Total Neto $ 230.622
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 43.818
TOTAL OC $ 274.440


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.