Orden de Compra. Nº
1057486-272-AG26
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IDO/CA/Req 3050040-1/Bodega Economato
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Recuerde que el responsable del pago es DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1057486-272-AG26
Estado de la Orden de Compra
Cancelada
Fecha de Envío
30-04-2026
Nombre de la Orden de Compra
IDO/CA/Req 3050040-1/Bodega Economato
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Proveedor no aceptará la OC.
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Bienes y Servicios
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 764
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
R.U.T.
61.608.400-3
Dirección de Facturación
Canada 308, Providencia
Comuna
Providencia
Impuesto
43818,18
Dirección de Envío de la Factura
Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-05-2026
Título
Descripción
Despacho
COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE BODEGA SRA. ALEJANDRA HERRERA FERNANDEZ; 225752751; alejandra.herrera@saludoriente.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Gescom
Razón Social
GESCOM INGENIERÍA Y GESTIÓN LOGÍSTICA LIMITADA
R.U.T.
77.994.821-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Gescom
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111703
Toallas de papel
10
Unidad
TOALLA DE PAPEL GOFRADA ,280 mts.
$ 5.691,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.910
$ 56.910
47131603
Esponjas
40
Unidad
ESPONJA ABRASIVA, ANTIBACTERIAL DUO PARA LAVAR LOZA
$ 824,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.960
$ 32.960
12141901
Cloro Cl
10
Unidad
CLORO GEL BOTELLA DE 1 LITRO
$ 412,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.120
$ 4.120
53131606
Desodorantes
36
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY EN SECO 360 ml (12 de aroma "Coco tropical", 12 de aroma "Madreselva" y 12 de aroma "Antitabaco")
$ 131,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.716
$ 4.716
47131810
Productos para lavar platos
24
Unidad
LAVALOZA LIQUIDO 750ml
$ 206,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.944
$ 4.944
47131803
Desinfectantes domésticos
36
Unidad
DESINFECTANTE ANTIBACTERIAL SPRAY 400CC
$ 1.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.532
$ 44.532
53102512
pañuelos
30
Caja
PAÑUELOS DESECHABLES (CAJA DE 90 UNIDADES DE 21X14)
$ 1.374,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.220
$ 41.220
14111705
Servilletas de papel
60
Paquete
SERVILLETAS DE MESA, DE PAPEL EN PAQUETES DE 50 UNIDADES
$ 687,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 41.220
$ 41.220
Total Neto
$ 230.622
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 43.818
TOTAL OC
$ 274.440
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.