|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057486-393-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
05-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
IDO/Lic 18-LP21/Req 204008-12/Apoyo Diagnostico |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057486-18-LP21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
|
|
R.U.T. |
61.608.400-3 |
|
Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
|
Comuna |
Providencia
|
|
Impuesto |
1001300 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
11-07-2023 |
|
|
|
Proveedor |
GALENICA S.A. |
|
Razón Social |
GALENICA S.A.
|
|
R.U.T. |
79.622.060-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
GALENICA S.A. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
41116107
| Controles de calidad, calibradores o normativas qu | 10 | Kit | Química Clínica | |
$ 527.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.270.000
|
$ 5.270.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.270.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.001.300
|
|
$ 6.271.300
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.