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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057486-415-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
19-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IDO/TD/Req 502007-2 y 502007-3/Plani y Contr Gest |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
182400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Banquetes Santiago |
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Razón Social |
INVERSIONES GASTRONOMICAS ESCOBAR SPA
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R.U.T. |
77.743.263-K |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Banquetes Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50192701
| Platos combinados frescos | 1 | Unidad | Servicio de Cafetería Jornada "Desarrollar Estrategias Innovadoras que favorezcan la atención Oportuna" | Servicio de Cafetería |
$ 480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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50192701
| Platos combinados frescos | 1 | Unidad | Servicio de cafetería Jornada "Estrategía Nacional de Salud" | Servicio de Cafetería |
$ 480.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 480.000
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$ 480.000
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Total Neto
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$ 960.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 182.400
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$ 1.142.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.