Orden de Compra. Nº1057486-58-SE21 "MLM/LIC/req42-9/Coordinación y Gestión de APS"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección Servicio Metropolitano Oriente
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057486-58-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 11-02-2021
Nombre de la Orden de Compra MLM/LIC/req42-9/Coordinación y Gestión de APS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1495-16-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Unidad de Compra Canada 308, Providencia
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 92
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección Servicio Metropolitano Oriente
R.U.T. 61.608.400-3
Dirección de Facturación Canada 308, Providencia
Comuna Providencia
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Canada 308, Providencia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Referente Técnico
UN. EJECUTORA: N°160  SALUD MENTAL
DEPTO SOLICTANTE:CORDINACIÓN Y GESTIÓN APS
REFERENTE TECNICO: JUAN PABLO TAGLE JUANPABLO.TAGLE@SALUDORIENTE.CL
ENVIAR MENSUALMENTE A REFERENTE TECNCO DOCUEMENTACIÓN SOLICTADA EN CONTRATO ACREDITANDO CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES  
FACTURAR CON OC ACEPTADA, E INDICAR EN CAMPO FOLIO DE LA FACTURA INDICANDO EL ID DE OC
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Elkka Hoskins
Razón Social ELKKA HOSKINS PIOVESAN
R.U.T. 10.096.134-2
Sucursal Elkka Hoskins
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
85101603
Servicios de cuidado personal en instituciones esp360Unidad no definidaDÍA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO 1 ENERO-DIC 2021 REAJUSTE 2,25%DÍA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO 1 $ 4.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.594.800 $ 1.594.800
85121607
Servicios psiquiátricos1000Unidad no definidaDÍA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO 2 ENERO-DIC 2021 REAJUSTE 2,25%DÍA REHABILITACIÓN PSICOSOCIAL TIPO 2 $ 10.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.480.000 $ 10.480.000
Total Neto $ 12.074.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 12.074.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.