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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057486-753-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
08-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
IDO/Lic 4127-49-LQ25 MINSAL/ Req 404008-10/Capacit |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION SERVICIO SALUD METROPOLITANO O
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R.U.T. |
61.608.400-3 |
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Dirección de Facturación |
Canada 308, Providencia |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canada 308, Providencia |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de Servicios | Coordinar la entrega de los servicios con Srta. Carola López al 225759711 y/o al correo electrónico carola.lopez@saludoriente.cl |
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Proveedor |
Epes |
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Razón Social |
FUNDACION EDUCACION POPULAR EN SALUD
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R.U.T. |
65.045.780-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Epes |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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86101808
| Desarrollo de recursos humanos en el sector públic | 1 | Unidad | Curso de Formación de Formadoras/es de Gestoras/es Comunitarios para el Abordaje de las Violencias de Género | |
$ 576.896,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 576.896
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$ 576.896
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Total Neto
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$ 576.896
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 576.896
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.