Orden de Compra. Nº1057489-10008-SE24 "TD 4973 INSUMOS DE UNIDAD DE COMUNICACIONES "
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1057489-10008-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-10-2024
Nombre de la Orden de Compra TD 4973 INSUMOS DE UNIDAD DE COMUNICACIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Unidad de Compra AV SALVADOR 364
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 18676
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ORIENTE HOSPITAL DEL SALVADOR
R.U.T. 61.608.406-2
Dirección de Facturación AV SALVADOR 364
Comuna Providencia
Impuesto 504218,2
Dirección de Envío de la Factura AV SALVADOR 364
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRAFICAPRO
Razón Social GRAFICA Y PUBLICIDAD CRISTIAN PAIVA BASCUNAN E I R
R.U.T. 76.282.838-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GRAFICAPRO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida6401000472 PAPEL COUCHE 6401000472 PAPEL COUCHE $ 58.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 587.900 $ 587.900
14111509
Artículos de papelería3Unidad no definida6601000047 TELA PVC6601000047 TELA PVC $ 189.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 567.228 $ 567.228
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definida6401000489 PAPEL OPALINA 200 GRM6401000489 PAPEL OPALINA 200 GRM $ 13.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.334 $ 80.334
14111509
Artículos de papelería6Unidad no definida6401000436 PAPEL OPALINA 225 GRM6401000436 PAPEL OPALINA 225 GRM $ 69.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.472 $ 416.472
14111509
Artículos de papelería10Unidad no definida5405000050 CINTA DOBLE CONTACTO 5405000050 CINTA DOBLE CONTACTO $ 11.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.200 $ 114.200
31201515
Cintas de papel6Unidad no definida6401000473 PAPEL KRAF6401000473 PAPEL KRAF $ 56.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 337.566 $ 337.566
31201515
Cintas de papel20Unidad no definida6401000424 PAPEL BOND6401000424 PAPEL BOND $ 12.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 251.260 $ 251.260
52152201
Láminas o papel para forrar estantes10Unidad no definidaLAMINAS TERMOLAMINADO LAMINAS TERMOLAMINADO $ 29.882,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 298.820 $ 298.820
Total Neto $ 2.653.780
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 504.218
TOTAL OC $ 3.157.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.